为进一步加强对企业重点领域监督,提升监督质效。近日,在市纪委监委第五纪检监察室的联系指导下,城投公司纪委出台《纪检监察机构与内部审计部门协同联动工作方案(试行)》,旨在通过建立健全纪审联动机制,加强工作沟通、资源共享,实现优势互补、成果共用,推动党内监督主导下各类监督的贯通协同,形成监督合力,提升监督治理效能。
自今年8月至10月,为推动五届市委第四轮巡察反馈问题整改工作,公司纪委与审计部联动,已作有益尝试。针对巡察反馈采购领域存在突出问题,联合开展专项监督检查和专项内审,印发督查通报,提出整改建议。公司纪委侧重于采购管理主体责任落实、制度执行以及风险防控角度,与专项内审各有侧重互为补充,有力推动巡察整改落实,取得良好成效。
推动纪审联动既是完善公司监督体系的内在要求,也是深入推进反腐败斗争的形势需要。《方案》出台主要基于公司前期纪审联动工作的经验总结,从建立协同联动机制、双向征求意见、问题移送反馈、协同专项督查、配合审查调查、监督力量互助、共促整改落实、定期会商交流、加强分析研判9个方面作出明确要求,形成纪审相向而行、同向发力的良好机制,切实增强监督严肃性、协同性、有效性,更好地为公司转型发展提供纪律保障。